经济学 >>> 应用经济学 >>> 审计学 >>> 海关审计
搜索结果: 46-60 共查到审计学 审计相关记录3451条 . 查询时间(0.337 秒)
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,5月25日至26日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往云南省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长肖伟参加了此次调研。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,2023年4月18日至21日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往广东省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长秦荣生、张海坤、王建军、肖伟,审计署内部审计指导监督司四级调...
2020年以来,审计署提出审计机关要聚焦主责主业,开展研究型审计,要求把研究工作作为头等大事来抓,作为谋事之基、成事之道。内蒙古自治区审计系统积极探索推进研究型审计工作,取得了一定成效,其中涌现出一批优秀的案例和课题。为营造研究型审计氛围、宣传研究型审计成果、交流研究型审计经验,推动提高审计质效,自治区审计学会首创《研究型审计》工作通讯,为全区审计干部提供了一个研究型审计成果分享平台。
为提高审计专业硕士人才培养质量,会计学院的审计专业硕士课程《审计实务专题》积极邀请审计行业内的实务专家参与教学活动。本次活动特别邀请了浙江省审计厅财政审计处处长陈建斌先生主讲题为“财政审计实务讲解”的主题讲座,旨在帮助同学们系统地建立对财政审计的认知和理解。讲座于5月24日下午13:40在教学楼A楼举行。《审计实务专题》课程负责人罗金明教授主持此次讲座,22级审计专业硕士学生参加。
审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
近日,甘肃省审计学会召开第七届理事会2023年度第一次常务理事会会议。甘肃省审计厅党组成员、副厅长陈炎人到会并讲话,省审计学会各常务理事参加会议。会议传达学习了中国审计学会2022年度工作报告和2023年工作要点;审议通过了甘肃省审计学会2022年度工作报告,2023年工作计划和拟变更常务理事、理事等事项。
为提高审计专业硕士人才培养质量,会计学院的审计专业硕士课程《审计实务专题》积极邀请审计行业内的实务专家参与教学活动。本次活动特别邀请了浙江省审计厅法规处处长、一级调研员姜英杰先生做“审计质量全过程控制”主题讲座,帮助同学们更好地理解审计质量控制方法。讲座于4月18日下午13:40在教学楼A楼举行。《审计实务专题》课程负责人罗金明教授主持此次讲座,22级审计专业硕士学生参加。
近日,教育部发布《关于公布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,并对普通高等学校本科专业目录进行了更新,列入普通高等学校本科专业目录的新专业共21个。南京审计大学金融学院申报的金融审计专业成功获批,系新增专业中唯一经济学金融学类专业,也是全国首个获批的金融审计专业,新专业将于2023年年9月开始招生。
为凝聚审计界各方面的力量,发挥专家智力密集优势,共同研讨新时代审计在中国式现代化进程中的定位和作用,研讨审计在推动和构建人类命运共同体的路径,为审计事业高质量发展贡献智慧和力量。由南京审计大学和中国审计学会审计教育分会共同主办的“首届中国审计学术年会”2023年4月8日在南京举办,来自全国150余家政府机构和300余位知名专家参加了此次峰会。
近日,中国社会科学评价研究院(以下简称“评价院”)发布了《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告(2022年)》。《中国内部审计》入选中国人文社会科学期刊AMI综合评价(A刊)扩展期刊。
2023年4月8日至9日,由南京审计大学和中国审计学会审计教育分会主办、南京审计大学内部审计学院(中内审学院)承办的首届中国审计学术年会在南京成功举办。来自全国各地近150家政府机构、企事业单位、高校等300余名知名专家、业界精英和杰出校友齐聚一堂,共同讨论审计领域的前沿理论和发展趋势。本次年会线上有18万人收看了会议内容。
近日,全国审计专业学位研究生教育指导委员会公布了首批审计专业学位研究生在线示范课程的建设名单,我院申报的《审计理论与实务》(负责人:黄溶冰)、《管理审计》(负责人:王帆)、《内部控制理论与实务》(负责人:张宜霞)等三门课程正式入选全国首批审计专业学位研究生在线示范课程建设计划。
乘借着全国两会的东风,中国内部审计协会于2023年3月22日召开了第七届理事会第六次会议。中国内部审计协会会长鲍国明,中国内部审计协会副会长席晟、王文宗、晏维龙、张海坤、王建军、沈立强、陈巍、李如祥出席会议。协会常务理事、理事及其代表,各地方内部审计协会会长、秘书长共190余人参加会议。审计署内部审计指导监督司司长李凤雏出席会议并讲话。席晟主持会议。
联合国审计是我国履行大国职责,推动完善联合国治理的重要举措。近日,内蒙古财经大学会计学院收到来自国家审计署联审办的评价函,函中对内蒙古财经大学会计学院院长赵丽芳教授、教师杨婧副教授参与2022年下半年联合国期中审计项目工作中的表现,给予了高度地认可和赞扬。
为落实审计署关于加强研究型审计的要求,推动天津市研究型审计工作持续深入,天津市审计学会、天津市内部审计协会、天津市审计科研所于近日组织开展了研究型审计学术研讨活动。研讨活动邀请了天津师范大学内部审计研究所所长周庆西教授做专题讲座。参会人员包括两会部分理事、部分市区审计机关科研骨干、审计科研所的同志以及天津农商银行内审部的同志。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...