经济学 >>> 应用经济学 >>> 审计学 >>> 海关审计
搜索结果: 226-240 共查到知识要闻 审计学相关记录626条 . 查询时间(3.312 秒)
最近,国际内部审计师协会全球总部根据工作需要和人员变动情况对其内部机构进行了调整。新的组织机构于2005年1月4日起生效,现将新的机构图列示如下:
发挥内审作用 服务企业管理          2007/12/25
2005年11月3—4日,国资委在京召开了中央企业内部审计工作会议,这是国资委成立以来召开的第一次内部审计工作会议。李荣融主任发表了题为《强化审计监督,完善内控机制,促进中央企业持续健康发展》的重要讲话。国资委副秘书长孟建民作了题为《积极进取,开拓创新,推进加强中央企业审计监督工作》的工作报告。讲话和报告围绕着中央企业审计工作的重要性、中央企业审计工作的现状、今后做好中央企业审计工作的意见作了深刻...
《审计法》拟修改增加“内部审计”相关规定并征求意见国家审计署办公厅[2004] 最近,国家审计署办公厅下发了“关于征求《审计法》修改意见的通知”,《审计法》拟修改增加“内部审计”相关规定。 中国内部审计协会准则委员会负责组织对《审计法》修改意见的征集,根据内部审计管理方式与审计环境的变化提出的初步修改意见,并向部分省级内部审计协会、企业内部审计机构、专家教授征求的修改意见汇总整理如下,...
合肥市内审协会成立          2007/12/25
安徽合肥市内审协会举行第一次会员代表大会暨协会成立大会。大会选举通过了理事、常务理事。市审计局局长余小平当选为名誉会长,市经济责任审计局局长孟凡当选为会长,市建委总会计师田勇斌等4人当选为副会长。会议审议通过了《合肥市内部审计协会章程》。(周磊 沈旭光)
河南省教育审计学会成立          2007/12/25
日前,河南省教育审计学会成立大会在河南农业大学召开,全省教育系统审计机构负责人、各单位推选的理事候选人及会员代表80余人参加了会议。会议由河南科技大学常务副校长孙天华主持,会议通过了《河南省教育审计学会章程》和河南省教育审计学会第一届理事会,选举产生了学会第一届理事会常务理事。(王存兴)
周小川:政府之手如何拨动金融机构改革棋盘 发布时间:2005-07-15 新闻来源:《上海证券报》 周小川提出的对策包括放松不必要的管制、提高其市场定价能力、改进不良金融资产处置等   北京消息 中国人民银行行长周小川昨日在"中国改革高层论坛"上,勾画了政府在金融机构改革和重组中的角色,认为政府应促成金融机构在资本市场上提高定价能力。   在题为《在金融机构改革中改进政府的作用》...
凡为市管领导干部,无论是转任、退休离任还是主动辞职,均要接受经济责任审计,这是日前石市出台的《石家庄市市管干部任期经济责任审计实施办法》中的新规定。 据了解,该办法确定的重点审计范围包括掌握资金量大或有资金管理审批分配权、有经济执法处罚单位的领导干部;在同一单位任职5年以上的主要领导干部;根据《干部任用条例》规定,需要审计的拟提拔的领导干部;即将转任、退休离任、免职或本人提出辞职的领导...
农经办[2005]12号 各省、自治区、直辖市、计划单列市农业厅(局、委员会、办公室)、监察厅(局)、纠风办,新疆生产建设兵团农业局、监察局、纠风办:   为了认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》(中办发〔2004〕17号,以下简称中办发17号文件)精神,加强农村党风廉政建设和农村基层组织建设,维护农村集体经济组织和农民的利益,现对做好村干部任...
云南省审计厅日前制定下发了《关于委托社会中介组织、聘请专业人员进行项目审计的试行办法》,对委托原则、项目条件、评审领导、委托程序。法律手续以及纪律监督等方面作出了具体规定,填补了该省目前审计法规制度中的一项空白。 办法对委托审计和聘请专业人员作出了五个方面规定:委托审计的项目必须是管辖范围内的审计项目,聘请的专业人员必须签定临时聘用合同、参加相关内容的培训;拟委托的审计项目必须是审计机...
最近,安徽省审计厅出台了《关于加强厅机关作风建设,进一步提高工作质量和效率的意见》。 意见中明确提出要重点抓好四个方面的工作。一是认真落实机关工作制度和办事规则。意见强调,要认真落实办文、办事限时制度,对上级交办的任务和厅党组、厅长办公会议决定的事项以及厅领导交办的工作,各有关单位要按照规定及时办理;对于突发事件和重大问题,要按照“急事急办,特事特办”的原则,立即办理,在规定时间内...
审计署荣获亚洲审计组织杂志奖           2007/7/24
在2003年10月26日菲律宾马尼拉结束的亚洲审计组织第九届大会上,中国审计署荣获亚洲审计组织亚审杂志奖。 亚审组织杂志奖是为促进各国在审计领域的经验交流并鼓励审计人员积极提供优秀稿件,由亚审组织第23次理事会决定设立的。每3年评选颁发一次,每次只评选一篇文章获奖。评选对象为过去3年中所有在亚审组织杂志中刊登的专业文章。此次亚审组织杂志奖是授予中国审计署去年在该杂志上发表的《在IT...
                文/中国审计代表团   2003年10月20日至11月3日,李金华审计长率中国审计代表团参加了在菲律宾马尼拉召开的最高审计机关亚洲组织(以下简称亚审组织)第九届大会暨第二届审计理论研讨会,会后顺访了文莱、缅甸和越南审计署。             一、参加会议情况   亚审组织第九届大会暨第二届审计理论研讨会于10月20日至24日在菲律宾马尼拉举行,36个成员国中有...
随着会长吕培俭手中的鼠标轻点,中国审计学会互联网站正式开通运行。2004年4月6日上午10时中国审计学会互联网站开通仪式在审计署举行。出席开通仪式的有中国审计学会会长吕培俭,副会长罗进新、翟熙贵。审计署办公厅、署信息化办公室、署计算机中心、内审协会等有关方面的负责人到会祝贺。学会秘书长刘英来为开通仪式致辞,学会副秘书长韩笃明主持了开通仪式。 中国审计学会互联网站是由学会秘书处主办,...
汇管理局对出售或转让有关资产项目的批准文件; (二)已填写的对外处置不良资产备案登记表(见附件1); (三)被出售或转让资产的清单(内容尽量详细,应包括资产类型、资产面值、债务人、债务期限、利率等基本信息); (四)代理人申请的,还需提供相关的代理协议、代理人的营业执照和业务许可证。 三、外国投资者或其境内代理人可(购汇)汇出不良资产再出售、再转让的收益或...
为全面考核各业务处室和各区审计局的业务质量,加强审计和专项审计调查质量管理,提高专项审计调查质量,推进专项审计调查工作的法制化、规范化、制度化建设,最近,福建省厦门市审计局制定出台了《厦门市审计局专项审计调查项目质量考核暂行办法》,并将据此对全市专项审计调查项目质量进行考核。 考核内容主要分为专项审计调查立项与准备、实施、报告、材料归档、瑕疵与过失的处理、奖励6个部分。为便于操作和客...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...