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为充分调动各级审计机关及内部审计机构和人员理论研究的积极性,及时将内部审计实践经验总结上升为理论,进而运用理论指导内部审计实践,国家审计署于2019年组织开展了4项内部审计研究课题,并征集论文。我校在交通运输部财务审计司的指导下,参与了其中1项课题研究。我校报送的论文获表彰等次。
邹晶,会计学博士,副教授,硕士研究生导师,注册会计师,入选全国高端会计人才培养工程。研究方向为审计、内部控制,主责和参与多项国家级、省部级课题。在《军事学术》、《南京审计大学学报》等期刊上发表论文八十余篇,其中十余篇被人大复印资料转载。
2020年11月22日上午,由审计署审计科研所、中国审计学会和西南政法大学共建的审计与法治研究中心在重庆维景国际酒店举办了成立仪式。西南政法大学校长付子堂,中国审计学会孙宝厚会长,审计署审计科研所姜江华所长,审计署驻重庆特派办崔振龙特派员,西南政法大学监察审计学院名誉院长、西南财经大学中国政府审计研究中心主任蔡春教授,南京审计大学政府审计学院周维培院长等嘉宾出席了成立仪式。成立仪式由西南政法大学袁...
为深入总结近年来高素质专业化审计队伍建设和审计项目审计组织方式的经验和成果,中国审计学会拟召开“高素质专业化审计队伍建设”和“优化审计项目审计组织方式管理”专题研讨会。现公开征集研讨会论文,相关要求如下:
赵美娜, 女, 1983年8月生,硕士,副教授,高级会计师,二级心理咨询师。本科毕业于中南财经政法大学,研究生毕业于东北财经大学。现任沈阳工学院经济与管理学院会计系专任教师。具有近十年商业银行和国有企业工作经验,曾参与过多项金融系统测试项目和金融机构购并项目。主要研究方向:审计、商业银行金融政策研究、中俄会计学比较;主讲课程:审计学、经济法、税法等课程。先后主持和参加校级财经技能比赛和创业创业大赛...
沈阳工业大学2021年硕士研究生入学考试J700审计大纲。
杭州电子科技大学会计学院2021年硕士研究生同等学力加试审计学考试大纲。
云南大学2021年研究生自命题考试审计专业知识考试大纲。
山东财经大学2017年省部级以上获奖情况一览表。
南京审计大学是教育部、财政部、审计署与江苏省“三部一省”共建高校,学校现有硕士学位授权一级学科7个(工商管理、理论经济学、应用经济学、法学、统计学、计算机科学与技术、公共管理)、专业学位授权点8个(审计、会计、金融、工商管理、国际商务、法律、应用统计、电子信息)。
南京审计大学2021年硕士研究生招生专业目录。
广东财经大学审计硕士2021年专业目录。
沈亚军,工商管理硕士,副教授。研究方向为公司理财、财务审计与理论。
德力格尔,管理学博士、中国注册会计师、教授、硕士生导师,有丰富的会计、审计实践和教学经验。主要给本科生、MBA学员及全日制研究生讲授财务会计、高级财务会计及会计理论等课程。主持过国家自然科学基金一项、内蒙古自然科学基金一项,教育厅及财政厅科研项目多项,在国内核心期刊上发表十多篇专业论文。内蒙古注册会计师协会后续教育讲师、内蒙古蒙草抗旱股份公司独立董事、内蒙古新广为会计师事务所执业注册会计师,201...

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