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陈汉文,男,教授,博士生导师,厦门市厦门大学会计系。个人专长:内部控制与审计。财政部会计准则咨询专家;福建省内部审计协会副会长;国际内部审计师协会会员;《中国经济问题》编委;《财会通迅》特约编审;《审计研究》编委;厦门大学会计系主任;福建省高级审计师评审委员会评委;福建省高级会计师评审委员会评委;国家社会科学基金通信评委;教育部人文社会科学基金通信评委;教育部留学基金评委等。
该文对信息系统审计的体系进行了初步的探讨,论述了该审计的必要性,提出了其体系框架的目标和结构,重点介绍了审计的理论与实践基础、审计指南和审计的实务等内容,并进行了总结与展望。
李晋夷,男,58岁,副教授。1964年7月考入湖南财经学院会计系,1968年7月毕业。毕业后分配到企业、从事会计工作15年,先后任出纳员、助理会计、主办会计、主管会计。1983年从事教学工作,先后担任《会计学基础》、《财务会计》、《成本会计》、《管理会计》、《财务管理》、《审计学》课程的教学。具有较坚实的专业理论基础,丰富的会计实践经验、教学经验和一定的科研能力。
朱翠兰,女,大学本科毕业,获经济学学士,副教授。1985年9月-1990年8月在湖南省邵阳市商业干部中等专业学校任财会教师。1990年9月-1993年4月湖南省物资学校任财会教师。1993年5月至今,湖南商学院会计系教师,任财会讲师、副教授。其中1997年-2000年在湖南省晶鑫公司兼职财务主管工作,熟悉企业外部财务 环境,了解企业内部核算程序和规章制度。能担任《会计学》、《财务管理》、《财务分析...

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