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搜索结果: 106-120 共查到审计学 审计工作相关记录217条 . 查询时间(0.054 秒)
(二OO三年十一月七日) 近几年来,随着市场经济体制的不断完善和现代企业制度的深入实行,我省内部审计工作得到了长足发展,进入了一个总结经验,不断深化,稳步发展的新阶段。为了进一步加强我省的内部审计工作,积极发展我省的内部审计事业,根据《中华人民共和国审计法》和今年颁布的《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规精神,结合我省实际情...
中央企业财务决算审计工作规则           2007/7/24
第一章 总则   第一条 为加强中央企业(以下简称企业)财务监督,规范企业年度财务决算审计工作,促进提高企业会计信息质量,依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和国家有关财务会计制度规定,制定本规则。   第二条 本规则所称年度财务决算审计,是指按照有关规定委托具有资质条件的会计师事务所及注册会计师,以国家财务会计制度为依据,对企业编制的年度财务决算报告及经济活动进行审查并发表独立审计意见的监...
第一章 总 则 第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用,根据《内部审计基本准则》制定本准则。 第二条 本准则所称审计工作底稿,是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。 第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第二章 一般原则 第四条 内部审计人员在审...
            中内协发[2004]32 号 各会员单位:   为了及时掌握内部审计动态,分析内部审计形势,研究内部审计发展方向,为指导内部审计提供依据,特建立内部审计工作情况报送制度。现将报送要求通知如下:   一、请各会员单位将年度内部审计工作总结和下年度工作计划于每年1月底前报送中国内部审计协会秘书处1份。   二、请认真填制《审计署关于印发统计工作改革实施方案及统计报表表式的通知》...
第一章 总 则 第一条 为了规范审计工作底稿的编制、复核、使用及管理,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本准则所称审计工作底稿,是指注册会计师在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。 第三条 注册会计师执行会计咨询、会计服务业务,可以参照本准则办理。 第二章 一 般 原 则 第四条 审计工作底稿...
第一章 总 则 第一条 为规范和加强公安边防消防警卫部队的审计工作,根据《中华人民共和国审计法》,结合公安边防消防警卫部队实际,制定本规定。 第二条 公安边防消防警卫部队实行审计监督制度。 一切有经济活动的公安边防消防警卫部队单位和部门,依照本规定接受审计。 第三条 本规定适用于公安边防消防警卫部队的审计部门、人员及其审计工作。 第四条 ...
  按照中国气象局《关于进一步加强气象部门财务管理意见》的要求,我省气象部门于2003年底以前在省局和所有市局成立了财务核算中心,这标志着财务集中核算制度在全省气象部门已经全面实施。各级财务核算中心运用财务电算化系统,严格按照国家统一财务制度进行核算,使气象部门财务核算工作的质量和效率得到很大提高,保证了财务核算资料的真实性、完整性、及时性和统一性,提高了资金使用效益。   财务集中核算制度的特...
第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,根据《中华人民共和国审计法》等有关法律,制定本规定。 第二条 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。 第三条 国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。  法律、行政法规规定设立内部审计机构的单位,必须...
提高审计工作效率的几点体会           2007/7/24
做好审计前的准备工作 1.做好思想上的准备。每年的年报审计通常任务重、时间紧,审计人员既要在思想上高度重视,又不要压力过大,以良好的心态迎接年报审计的到来。 2,做好知识上的准备。由于新的法规、准则、制度层出不穷,如果每个审计人员能坚持每天花半小时至1小时时间浏览一下有关的财经网站或三大证券报,学习一下新的法规政策,就基本上能跟上形势发展的要求了。此外,建议每个小组成员(尤其是新成...
(台发审字[1997]173号) 第一条 为了加强中央电视台的内部审计监督,严肃财经纪律,改善经营管理,维护电视台合法权益,促进和保障电视事业的健康发展。根据审计署《关于内部审计工作的规定》和《广播电影电视系统内部审计工作规定》,结合我台的实际情况,特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计,是指中央电视台的内部审计监督,在主管台...
中国科学院审计工作条例           2007/7/24
            第一章 总 则 第一条 为加强中国科学院内部审计工作,根据 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》并结合中国科学院实际,制定本条例。 第二条 内部审计是国家审计体系的重要组成部分。中国科学院内部审计工作是在本单位负责人领导下,依据国家的方针政策和财经法规以及中国科学院和地方政府制定的有关规章制度,依法独立对本单位及下属单位的会计帐目及相关...
福建省人民政府转发福建省审计厅 (二OO三年十一月七日) 近几年来,随着市场经济体制的不断完善和现代企业制度的深入实行,我省内部审计工作得到了长足发展,进入了一个总结经验,不断深化,稳步发展的新阶段。为了进一步加强我省的内部审计工作,积极发展我省的内部审计事业,根据《中华人民共和国审计法》和今年颁布的《审计署关于内部审计工...
化工内部审计工作规定      内部审计       2007/7/24
  第一条:为了建立健全全国化工系统内部审计监督制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,制定本规定。   第二条:各级化工主管部门、国有大中型化工企业,化工部直属施工安装企业和大型科研院(所),国家重点建设项目的建设单位以及国有资产占控股地位的股份有限公司或有限责任公司,必须设立独立的审计机构,并配备与工作相适应的审计人员。   上述单位可以根据工作...
          文/审计署计算机技术中心               审计署外事司   2004年8月12日至8月24日,审计署计算机审计考察团一行7人由李进建同志带队,赴加拿大考察计算机联网审计工作,先后考察访问了IBM公司多伦多实验室、ACL公司、BC省主计长办公室、联邦政府金融监管局(OSFI,所到之处与加拿大计算机技术人员及审计人员进行...
加强审前准备工作 提高审计工作质量(05/3/14) 审计署沈阳办   审计署提出,2005年是“严谨细致质量管理年”。严谨细致,质量控制,不仅应在审计实施阶段,更应重视审前准备工作。从审前准备就开始,即做细致的审前调查,细化实施方案,突出审计重点,为提高审计质量和工作效率打下...

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