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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 审计学 审计工作相关记录44条 . 查询时间(0.169 秒)
近日,天津市人民政府常务会议审议通过了《天津市内部审计工作规定》,自2024年1月1日起施行。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,5月25日至26日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往云南省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长肖伟参加了此次调研。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,2023年4月18日至21日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往广东省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长秦荣生、张海坤、王建军、肖伟,审计署内部审计指导监督司四级调...
2020年以来,审计署提出审计机关要聚焦主责主业,开展研究型审计,要求把研究工作作为头等大事来抓,作为谋事之基、成事之道。内蒙古自治区审计系统积极探索推进研究型审计工作,取得了一定成效,其中涌现出一批优秀的案例和课题。为营造研究型审计氛围、宣传研究型审计成果、交流研究型审计经验,推动提高审计质效,自治区审计学会首创《研究型审计工作通讯,为全区审计干部提供了一个研究型审计成果分享平台。
联合国审计是我国履行大国职责,推动完善联合国治理的重要举措。近日,内蒙古财经大学会计学院收到来自国家审计署联审办的评价函,函中对内蒙古财经大学会计学院院长赵丽芳教授、教师杨婧副教授参与2022年下半年联合国期中审计项目工作中的表现,给予了高度地认可和赞扬。
为进一步掌握四川内部审计工作情况,切实加强对全省内部审计工作的业务指导,更好推动四川省内部审计师协会工作,近日,审计厅党组成员、副厅长、四川省内部审计师协会会长沈健带领审计厅金融处、内审处、科研所有关负责人员及协会秘书处工作人员一行,前往四川银行对其内部审计工作开展情况进行调研。
近日,学院收到来自审计署联审办的感谢信,对学院剧杰、梁箫老师参与2022年上半年联合国审计工作表示感谢。信中对两位老师的敬业态度、专业素养以及工作能力表示充分肯定。他们圆满完成了此次联合国审计任务,充分发挥了一名共产党员的先锋模范作用,在联合国审计舞台上展示了中国审计人专业敬业的良好风貌。
各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团党委审计委员会办公室、审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处、各直属单位:《“十四五”国家审计工作发展规划》已经中央审计委员会同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称国家“十四五”规划纲要)是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图...
近日,国家审计署表彰了2008-2010年全国内部审计先进集体和先进工作者,南京大学审计处作为教育部直属高校受表彰的单位之一,荣获“全国内部审计先进集体”的荣誉称号。
保证科技创新工程健康有序发展 光电所根据院党组和监审局的工作部署和要求,紧密围绕全所创新三期的中心工作,坚持依法治所,制度管理,事前控制,以经济责任考核各单位和科研项目管理为重点,加强内审工作,完善内控制度,以内部审计和委托外部第三方审计相结合,在所内开展了经济责任审计、项目经费收支审计、大型科研仪器绩效审计、公司报表决算审计等的多种形式审计工作。2006年审计金额达2.25个亿,审计项目17个...
国务院办公厅关于利用计算机信息系统开展审计工作有关问题的通知  各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:  为了适应我国国民经济信息化的发展,并将高新技术运用于审计工作之中,更有效地对财政收支、财务收支进行审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》的有关规定,现就利用计算机信息系统开展审计工作的有关问题通知如下:  一、审计机关有权检查被审计单位运用计...
辽宁出台审计工作五年规划           2007/7/24
为认真贯彻落实审计审计工作五年发展规划的要求,促进全省审计工作在新世纪新阶段取得新的发展,日前,辽宁省审计厅出台了《2003至2007年审计工作发展规划》。 从今年4月下旬开始,辽宁省审计厅就着手制定《2003至2007年审计工作发展规划》。《审计署2003至2007年审计工作发展规划》下发后,该厅党组非常重视,组织大家反复学习,深刻领会审计署五年审计工作发展规划的实质。在此基础...
  湖北省襄樊市经济责任审计局在近期开展的19名党政领导干部任中经济责任审计中,采取全过程审计质量控制管理,使审计工作质量得到明显提高。   去年底,襄樊市经济责任审计局接受了组织部门委托的一批市直党政领导干部任中经济责任审计任务,这既是襄樊市首次集中实施党政领导干部任中经济责任审计,也是襄樊市经济责任审计局组建运行以来,接受的首批审计任务。为高质量、高效率完成审计任务,该局采取审前“四统一”、审...
  今年1—4月份,徐州市水利局审计处在该局党委的正确领导下,克服人手少、任务重等困难,顺利完成了局属33家企事业单位2003年度经营成果审计工作。通过审计,查出违纪违规金额148.04万元,提出整改意见27条,为促进增收节支,规范局属单位的财务管理、提高经济效益起到了明显的作用。与往年相比,今年该局经营成果审计的主要特点是: 1.领导重视,精心组织。市水利局领导十分重视对下属单位的经营指...
国家广播电影电视总局令 第46号   《广播电影电视系统内部审计工作规定》经2004年11月29日局务会议通过,现予发布,自2005年1月10日起施行。 局长:徐光春 ...

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