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为适应地方经济发展需要,以培养应用型外向型审计人才为目标,会计学院审计系教师在党支部书记兰丽娟的带领下于2023年6月27日下午前往广西中审众环会计师事务所举行会计学院2023级审计学专业人才培养方案论证会,双方进行了深入的交流探讨,共同修订人才培养方案。
2023年6月15日,高等教育专业评价机构软科发布“2023软科中国大学专业排名”,排名包括787个专业,涉及93个专业类、12个专业门类。根据软科排名,厦门大学会计学系审计学专业位列第一(A+),会计学专业位列第四(A+)。
2023年6月10日,会计、审计专业博士学位授权点申报专家论证会在逸夫楼820召开。中国审计学会副会长、中国政府审计研究中心主任、西南财经大学博士生导师蔡春教授,南京审计大学内部审计学院名誉院长、博士生导师陈汉文教授,重庆大学博士生导师、重庆市人民政府参事刘斌教授,中国政府审计研究中心副主任、西南财经大学博士生导师余海宗教授,中国政府审计研究中心主任助理、西南财经大学蔡利教授应邀担任论证组专家,对...
为提高审计专业硕士人才培养质量,促使学生了解大数据审计领域的前沿实务知识,会计学院的审计专业硕士课程《审计实务专题》邀请审计行业内的实务专家参与教学活动。本次活动特别邀请了浙江省审计厅电子数据审计处处长吴肖浦先生围绕“大数据审计发展与实务”主题做专题讲座。讲座于近日上午在教学楼A楼举行。《审计实务专题》课程教师罗金明教授主持此次讲座,22级审计专业硕士全体学生参加。
2023年6月5日至6月6日,中国内部审计协会与北京市地铁运营有限公司联合举办首届城市轨道交通行业内部审计交流活动。本次活动的主题为“内部审计助力交通强国建设”,邀请了来自全国27个主要城市的轨道交通行业单位内部审计机构负责人、业务骨干及行业实务专家代表参加。中国内部审计协会会长鲍国明、副会长兼秘书长沈立强、副秘书长吴晓军,北京市地铁运营有限公司党委书记、董事长潘秀明、总经理胡志强、总会计师崔薇出...
2023年5月22-26日,2023年云南省审计厅内部审计人员业务骨干培训班在我校举办,全省内部审计业务骨干240 余人参训。22日上午在凌云楼北附201报告厅举行了简短的开班仪式。云南审计厅内审指导中心和集义主任、罗寿斌处长,会计学院陈永飞院长、李丽忠书记、项目办孙杨舟主任、李昱燊老师出席开班式。开班式由李丽忠主持。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,5月25日至26日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往云南省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长肖伟参加了此次调研。
为贯彻落实党中央提出的“在全党要大兴调查研究之风”的要求,进一步了解内部审计发展现状,更好发挥内部审计协会的职能作用,2023年4月18日至21日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往广东省开展内部审计工作调研。此次调研以“新时代内部审计如何创新和发展”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入了解内部审计工作开展情况。副会长秦荣生、张海坤、王建军、肖伟,审计署内部审计指导监督司四级调...
2020年以来,审计署提出审计机关要聚焦主责主业,开展研究型审计,要求把研究工作作为头等大事来抓,作为谋事之基、成事之道。内蒙古自治区审计系统积极探索推进研究型审计工作,取得了一定成效,其中涌现出一批优秀的案例和课题。为营造研究型审计氛围、宣传研究型审计成果、交流研究型审计经验,推动提高审计质效,自治区审计学会首创《研究型审计》工作通讯,为全区审计干部提供了一个研究型审计成果分享平台。
为提高审计专业硕士人才培养质量,会计学院的审计专业硕士课程《审计实务专题》积极邀请审计行业内的实务专家参与教学活动。本次活动特别邀请了浙江省审计厅财政审计处处长陈建斌先生主讲题为“财政审计实务讲解”的主题讲座,旨在帮助同学们系统地建立对财政审计的认知和理解。讲座于5月24日下午13:40在教学楼A楼举行。《审计实务专题》课程负责人罗金明教授主持此次讲座,22级审计专业硕士学生参加。
南京大学商学院教材详情见附件
南京大学商学院院长,南京大学数字经济与管理学院创始院长,管理学博士,教授,博士生导师,教育部长江学者特聘教授(2015年-2019年),国务院政府特殊津贴专家(2015年),国家领军人才计划入选者(2018年)、文化名家暨“四个一批”人才工程(2018)。教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者(2005);长期致力于创新经济学、数字经济学、产业经济学等领域的研究,以国际化的视野与方法追踪国际学术前...
南京大学经济学系于1978年恢复建系,设有2个本科专业:经济学、财政学。4个硕士专业:政治经济学、国民经济学(投资经济方向)、西方经济学、数量经济学以及理论经济学一级学科博士授权点和理论经济学博士后流动站。
受审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。
近日,甘肃省审计学会召开第七届理事会2023年度第一次常务理事会会议。甘肃省审计厅党组成员、副厅长陈炎人到会并讲话,省审计学会各常务理事参加会议。会议传达学习了中国审计学会2022年度工作报告和2023年工作要点;审议通过了甘肃省审计学会2022年度工作报告,2023年工作计划和拟变更常务理事、理事等事项。

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