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近日,根据《全国审计专业学位研究生教育指导委员会秘书处关于审计专业学位研究生在线示范课程审核意见反馈的函》,浙江工商大学会计学院此前入选全国首批审计专业学位研究生在线示范课程建设计划的3门课程全部通过验收。
2023年12月5日下午,中国计量大学审计处处长张雅一行4人来我校调研交流。浙江工商大学审计处处长方灵丽主持交流会,审计处全体成员参加了座谈交流。
2023年10月17日至18日,由中国内部审计协会主办、浙江省内部审计协会协办的2023年民营企业内部审计交流大会在浙江嘉兴成功举办。此次大会以“内部审计促进民营企业高质量发展”为主题,旨在通过邀请业内知名专家和实务界的代表共商共研、互学互鉴,促进内部审计提质增效,推动民营企业健康可持续发展。
2023年11月20日至21日,章轲副审计长率团赴奥地利维也纳参加世界审计组织理事会第77次会议暨世界审计组织70周年活动。章轲代表亚洲审计组织秘书处参加区域审计组织圆桌论坛,就如何提高知识分享有效性、提升最高审计机关能力发表了主旨演讲。
2023年11月21日,联合国审计委员会第53次特别会议在美国纽约联合国总部召开,会议由联合国审计委员会主席、中国审计署审计长侯凯主持。本次会议审议了审计委员会2023年下半年工作情况的报告,安排部署了2024年审计项目计划,研究了联合国立法机构提请审计委员会关注的事项等相关工作。侯凯充分肯定最近一段时期的审计工作,以及各位委员及其团队的积极参与和相互支持,希望审计委员会各位委员及其团队继续密切协...
2023年11月18日,第六届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛总决赛在南京审计大学举办。该赛事由中国审计学会审计教育分会主办,已入选中国高等教育学会《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》观察目录。本届赛事由教育部审计学课程群虚拟教研室与南京审计大学政府审计学院共同承办。
2023年11月11日下午,中国审计学会会长孙宝厚博士莅临浙江工商大学指导会计学院审计学科建设。浙江工商大学党委书记郁建兴教授,浙江工商大学特聘教授高占江教授,会计学院院长胡国柳教授,党委书记裘益政教授、副院长曾爱民教授、党委副书记尹雪鸿副教授、审计学科负责人黄溶冰教授、审计系主任王帆教授以及学院教师代表和学生代表参加了此次会议。本次会议由会计学院党委书记裘益政教授主持。
2023年11月9日下午,西南财经大学蔡春教授莅临浙江工商大学会计学院开展学术讲座,讲座的主题为“ESG审计行为主体和审计准则构建的思考与建议”。蔡教授现任中国审计学会副会长、中国政府审计研究中心主任,财政部会计名家,被学术界誉为“我国审计领域系统研究审计理论结构第一人”,长期致力于推动审计理论创新发展,传播审计文化。会计学院院长胡国柳教授、党委书记裘益政教授、副院长曾爱民教授、副院长谢诗蕾教授、...
10月23日至27日,第六届中越审计研讨会在越南举办,与会人员围绕“公共交通管理审计”主题开展深入交流。中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰、越南审计署副审计长何氏美蓉出席。会议期间,越南审计署审计长吴文俊会见了郝书辰一行。
2023年10月11日上午,2023年国际内部审计研讨会暨崇实大讲堂(第七期)在南京审计大学浦口校区敏达学术报告厅举行。大会以“中国式现代化的内部审计理论与实践创新”为主题,南京审计大学海外院长、国际内部审计师协会原秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯教授,东亚银行有限公司集团总稽核、国际内部审计准则委员会委员、内部审计亚洲联合会前会长、国际内部审计师协会香港分会前会长李深,中国内部审计协会副会长兼秘...
2023年10月9日,南京审计大学海外院长、国际内部审计师协会原秘书长兼首席执行官理查德•钱伯斯教授(Prof. Richard F. Chambers)在致明楼报告厅为我校内部审计、工程审计等方向的研究生和审计专业硕士国际班的留学生讲授大师课程“风险速度下的审计”。
2023年9月26日上午,南京审计大学调研座谈会在海淀校区举行。副校长兼纪检监察学院院长常保国会见了南京审计大学校长姜海一行。南京审计大学法学院党委书记兼纪检监察学院院长刘宏宇、副书记兼副院长徐彰、院长助理池通、法学系主任沈玲,我校纪检监察学院副院长施鹏鹏、国家监察研究院副院长李莉、纪检监察学院研究生工作办公室主任郑益群参加了调研座谈会,会议由施鹏鹏副院长主持。
2023年9月22日、25日和26日,中国审计学会秘书处通过腾讯会议以线上方式分别开展了“地方政府融资平台治理与审计”“政府投资基金管理及其审计”和“地方政府债务合并监管与审计”三个研究方向合作课题的中期研讨交流活动。37个合作课题组的主要执笔人根据各自研究方向参会,并就课题研究的基本思路、主要研究方法、研究报告提纲,拟提出的主要观点,以及已经完成的工作和下一步的安排等进行了研讨交流。中国审计学会...
2023年4月上旬至5月上旬,内蒙古财经大学会计学院教师杨婧赴美国纽约参加联合国秘书处运营支助部2022财年期末审计任务,审计工作受到了中国联审办和审计署的表扬与认可。联合国审计是由联合国专家机构审计委员会负责对联合国有关机构和项目独立进行的外部审计。杨婧同志承担了信息通信技术预算编制和执行以及常规预算审批等领域审计工作,充分发挥财务专长和会计信息系统专业技能,审计前利用业余时间开展业务研究,参与...
2023年9月27日上午,中国审计署审计长侯凯在京会见来访的国际内部审计师协会全球理事会主席萨丽-安·皮特和秘书长兼首席执行官安东尼·普耶兹一行。侯凯介绍了中国审计制度和中国审计署对内部审计的指导监督职能及工作开展情况。他表示,中国内部审计协会与国际内部审计师协会长期保持良好的合作关系,有利于促进中国与世界各国在内部审计业务领域的交流互鉴,共同进步。

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