经济学 >>> 应用经济学 >>> 审计学 >>> 海关审计
搜索结果: 46-60 共查到审计学 内部审计相关记录596条 . 查询时间(0.17 秒)
云南财经大学会计学院审计学(高等教育出版社)课件第十八章 内部审计
云南财经大学会计学院审计学(东北财经大学出版社2015)课件第17章 内部审计
云南财经大学会计学院审计学(东北财经大学出版社2011)课件第十七章 内部审计
中国传统《易经》哲理中的“人天论”(即天、地、人三才统一论)所揭示的整体现、系统观等科学成果,是我们深刻认识客观事物不可缺少的锐利思想武器。本文通过阐析《易经》哲理思想,分析了《易经》哲理对内部审计的启示,以期能够更好地开展内部审计工作。
高校科研经费来源与项目不匹配、使用规定不合理、日常管理不到位、使用评价不系统导致科研经费审计风险加大。风险导向审计对科研经费内部审计的目标、审计的环境、审计的环节提出了新的要求。本文基于风险导向视角对科研经费评审与审查机制、经费使用项目、内部控制制度、信息化应用、机构与队伍建设等进行了分析,以期更好地降低审计风险和提高科研经费的使用绩效。
基于科研经费内部审计实践的视角,以科研经费外协合同签订、大型设备采购、发票报销等三方面的审计风险为切入点,分析了相关程序的重点、应把握的力度以及具体实施时应注意的问题,总结出一组科学的、易于操作的科研经费审计程序,以期对科研经费审计实践有所裨益。
国际内部审计协会2013年年度报告。
国际内部审计协会2012年年度报告。
国际内部审计协会2011年年度报告。
国际内部审计协会2010年年度报告。
国际内部审计协会2009年年度报告。
国际内部审计协会2008年年度报告。
国际内部审计协会2007年年度报告。
国际内部审计协会2006年年度报告。
2014年11月20日下午,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举行了“审计生涯的经验教训”专题报告会。报告会由协会副会长兼秘书长鲍国明主持,国际内部审计师协会(以下简称IIA)主席理查德•钱伯斯先生做专题报告。协会在京会员单位的200余名内部审计人员参加了报告会。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...